Доброго дня! подскажите пожалуйста, удержали с работника неотработанные дни отпуска проводкой: Дт70 Кт73. Теперь по Кт 73 висит красное сальдо, куда его можно деть??
Comments
В бухгалтерском учете на удерживаемую сумму сторнируется (методом красного сторно) дебет счетов учета затрат на производство и кредит счета учета расчетов с персоналом по оплате труда (письмо Минфина России от 20.10.2004 N 07-05-13/10). т.е. дт 20,26,23,25 и т.д. Кт 70
Сделайте исправительные проводки если невозможно уже поправить в учете.Составьте бухгалтеркую справку.
Цитата: удержали с работника неотработанные дни отпуска
Может поясните ситуацию? Работнику был выплачен аванс, а он ушел в отпуск и аванс превысил фактическую заработную плату?
Цитата:Цитата: удержали с работника неотработанные дни отпускаМожет поясните ситуацию?Работнику был выплачен аванс, а он ушел в отпуск и аванс превысил фактическую заработную плату?
Нет.Работник отгулял отпуск авансом так сказть,но год, за котрый ему этот отпуск предоставили ( и оплатили естественно) он не отработал полностью и уволился.Вот за период , который он не отработал- рассчитывается удержание за неотработанные дни отпуска .
Да, именно так как написала Татьяна Ник. так куда же мне девать Кредитовое Красное Сальдо по сч 73??
Теперь Д 70 К 73 снова "сторно" на эту сумму и далее по списку Д (счет затрат) К 70 "сторно" сумма излишне выплаченных отпускных Что у вас с сч. 70, там должна теперь зависнуть сумма, как было проведено удержание?
Вам просто надо было произвести перерасчет з/платы и тогда ничего не пришлось бы делать. А так получается что вы отпускные начислили и с них заплатили налоги а теперь деньги удержали и получается доход. Вот к чему приводят ошибки. Куча потерь!